行政審批局“五舉措”深化內部審計監督

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為促進內部審計工作常態化運轉,建立內審工作制度,完善內部審計成果利用和審計問題整改機制,近日,市審計局一行到市行政審批局進行業務指導。
會上,局分管負責人從領導小組的成立、制度的制定、具體審計項目的實施等方面匯報了上半年內部審計工作情況。
檢查組認真聽取我局內審工作開展情況,交流分析了我局內部審計工作推進過程中的難點堵點,針對性地提出意見建議,并對下階段我局內審工作開展提出了具體要求,一要持續強化隊伍建設,進一步提升業務能力;二要不斷強化制度執行,進一步堵塞風險漏洞;三要積極主動探索,進一步提高內審質效。